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全州县委政法委2018年部门决算

2019-12-05 08:50     来源:全州县财政局     作者:全州县财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:部门概况

  1. 主要职能

1、县委政法委:县委政法委是县委领导、管理政法工作的职能部门。主要职责是:检查监督政法各部门贯彻执行国家宪法、法律、法规和党的路线方针政策情况;协助县委及其组织部考察管理政法部门领导干部及抓好政法队伍的教育、培训工作,组织、指导、协调社会治安综合治理工作,维护社会稳定;国家安全工作、防范和处理邪教工作、禁毒工作、铁路护路工作、执法监督工作和流动人口管理工作。

2、办公室:负责内外联系、综合协调、档案文书、行政管理、财务、会务、后勤接待工作、拟定不定时期的政法、综合和维稳宣传计划,组织、推动社会治安综合治理宣传活动;对涉法网络舆情进行研判和引导;综合协调政法机关宣传工作有关事宜;负责领导同志相关指示、批示的转办、督办和反馈。

3、执法监督科:负责监督检查政法各部门执法情况,办理上级部门批转件,督办、协调案件,接待处理群众来访来信。

 4、县综治办:负责贯彻落实县委、市人民政府和市综治委的工作部署。研究全县综治的重大措施和实施意见,督促发生重大治安问题的单位对责任者进行查处;承办综治决策的督查落实和组织综治宣传活动;负责组织指导、督促检查县区社会管理综合治理工作,总结推广综合治理工作经验,进一步提升社会群众满意度和安全感;承办见义勇为基金会、法学会的日常工作。

5、县委维稳办:负责全县维护社会稳定工作。负责组织协调各县(区)各部门抓好影响社会稳定突出问题的排查、调处、化解工作;拟定完善处置群体性事件的工作预案,组织协调对群体性事件的处置;负责组织协调对敏感期、全国全区重大政治活动和重大节庆期间的维护稳定工作;掌握全县社会稳定工作情况,负责指导协调政法系统和有关部门建立健全信息、督查督办的工作机制和制度;负责涉及社会稳定有关情况信息的收集、分析、处理和报送;有关维护社会稳定重大决策和部署的督促检查工作;负责提出对发生影响社会稳定重大事件(案件)的地方领导责任查究的意见并对当地查究的情况进行督查。

6、县护路办:协调指导路地双方开展护路联防工作;负责铁路护路联防工作的组织协调,检查督办,调查研究等事项;开展安全宣传教育,组织公安、教育、铁路等部门开展形式多样的爱路护路宣传教育。

7、县防范办:指导辖区单位防范和处理邪教问题的工作;负责有关处理邪教的协调、指导工作;进行调查研究和经常性的排查摸底工作,准确把握“法轮功”等邪教和有害气功的违法活动动向和信息,及时反映报告防范处理邪教问题中的重要情况;协调有关反邪教的社会宣传工作;承担领导小组的日常工作,督促与协调会议决定事项的落实。

8、县国安办:重点抓好本地区国安办的“组织、制度、任务、保障”的落实;负责部署、检查、落实国安办的各项工作任务;发展基层信息员,及时掌握和收集本地区涉及国家安全和社会政治稳定的各类情况信息,并及时向上级机关报告;协助市国安局专项工作,完成市国安局交办的临时工作。

 9、县流动人口管理办公室:贯彻执行国家、自治区、市关于流动人口及出租屋管理的法律、法规和政策;承担市流动人口管理领导小组的日常工作。

二、部门决算单位构成

2018年度全州县委政法委的汇总决算报表由 1个单位构成。具体如下:

1、行政单位 1 个,即:中共全州县委政法委员会。其中内设股室有:办公室、县执法监督室。全州县社会治安综合治理委员会(简称:县综治委)与县委政法委一个机构、两块牌子。县委政法委的常设机构2个:县综治办、县委维稳办。挂靠县委政法委机构2个:县委(县人民政府)防范和处理邪教问题领导小组办公室简称610办公室、县国安办(现更名为县防线办)。由县委政法委代管机构2个:县铁路护路办、县流管办。县禁毒办是全州县禁毒委员会的常设机构,与县委政法委合署办公。

第二部分:2018年度部门决算报表

(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

本部门2018年度总收入519.6万元,与2017年决算数364.6万元相比,增加155万元,增长42.5%

1.财政拨款收入519.6万元,为县级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数364.6万元增加155万元。主要是平安建设经费支出、扫黑除恶专项工作经费支出、社区禁毒社区康复专职人员劳务费支出、拨付严重精神障碍患者肇事肇祸以奖代补资金支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

(二)本部门2018年度总支出512.65万元,较2017年度决算数364.62万元增加148.03万元,增长40.6%。具体支出包括:

1.一般公共服务支出512.65万元,较2017年决算数358.48万元增加154.17万元。主要用于拨付乡镇相关部门综治工作经费,提升群众安全感测评、宣传工作经费,严重精神障碍患者肇事肇祸以奖代补资金拨付、人员工资、信访事务、维护社会稳定应急处突、国家安全防线、铁路护路、防范和处理邪教、禁毒工作、流动人口管理、综治中心网格化建设、综治信息平台维护等支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出6.96万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年决算数6.15万元增加0.8万元,主要原因是追加新进人员医疗保险。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

全州县委政法委2018年度一般公共预算支出512.65万元,其中:基本支出152.89万元,项目支出366.72万元。

1.行政运行146.35万元,主要用于人员工资支出,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。2017年度决算数126.03万元增加26.86万元,增长21.34%

2.信访事务13.31万元,主要用于信访事务。2017年度决算数18.03万元增加4.72万元,增加26.18%

3. 其它共产党事务支出352.99万元,主要用于部门运行管理办公费、印办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费和办公设备购置费等,较2017年度决算数214.41万元增加138.58万元,增加64.63%

4.行政单位医疗6.96万元,是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。2017年度决算数6.15增加0.81万元,增长13.17%

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出152.89万元,其中:人员经费145.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为152.89万元,年初预算为145.94万元,决算数大于预算是因为正常晋级增加的人员工资。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

全州县委政法委2018年度无政府基金支出

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算万元;公务用车购置及运行费支出决算万元;公务接待费支出决算万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

2018年无公务用车购置支出;公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018全州县委政法委的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出7.09万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2018国内公务接待共69批次,1183人次。

(四)“三公”经费支出7.09万元与年初预算数10.3万元相比减少3.21万元,比上年支出数7.398在万元减少0.308万元。因公务用车取消,公务用车维护费为0万元。

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年决算数(增加)减少0万元,(增长)下降%;公务接待费支出决算7.09万元,占年初预算的68.83%,比上年决算数7.398万元减少0.308万元,下降4.16%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元

(二)政府采购支出情况说明。

2018年全州县委政法委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,全州县委政法委对突发性群体事件应急处置演练项目进行了绩效评价,其项目资金共计24万元,占年初预算的6.05%。通过自我评价,使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费,是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、其他共产党支出:反映除基本支出以外其他政法事务方面的支出。

十三、信访事务支出:指用于接待群众来信来访方面的支出。

十四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

关联文件: