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附件1
全州县卫计系统2015年部门预算及“三公”经费
预算公开说明
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一、部门概况 |
(一)机构设置 |
1、行政单位1个,即:卫计局本级,设10个内设机构:政秘股、人事监察股、规划信息考核股、财务股、法制监督股(行政审批办公室)、体制改革股、疾病预防控制股(卫生应急办公室)、医政医管中医股、基层卫生股、科教宣传股 2、局属二层机构30个(包括参公及事业性质单位),分别是: 1.全州县卫生协会 2.全州县初级卫生保健办公室 3.全州县卫生学校 4.全州县新型农村合作医疗管理中心(副科) 5.全州县疾病预防控制中心(副科) 6.全州县卫生监督所(副科) 7.全州县防治艾滋病工作委员会办公室 8.全州县妇幼保健院(副科) 9.全州县人民医院(副科) 10.全州县中医医院(副科) 11.全州县爱国卫生运动委员会管理办公室 12.乡(镇)卫生院19个:全州镇卫生院、全州镇洗马塘卫生院、永岁乡卫生院、黄沙河镇中心卫生院、庙头镇卫生院、文桥镇中心卫生院、大西江镇卫生院、龙水镇中心卫生院、才湾镇卫生院、绍水镇中心卫生院、咸水乡卫生院、凤凰乡卫生院、蕉江乡卫生院、安和乡卫生院、石塘镇中心卫生院、两河乡卫生院、枧塘乡卫生院、东山乡卫生院、白宝乡卫生院
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(二)基本职能 |
(一)贯彻执行党和国家关于卫生及中医药工作的法律法规和方针政策,落实卫生各项标准和技术规范。负责拟定全县卫生规划和政策措施,对自治区卫生委员会拟定地方标准和技术规范提出意见和建议。配合推进全县医药卫生体制改革,负责统筹规划全县卫生服务资源配置,编制和实施全县卫生规划。 (二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 (三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。组织开展食品安全风险监测、评估,参与食品安全地方标准制定和跟踪评价,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。 (四)负责组织拟订并实施基层卫生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 (五)负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。 (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。 (七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。 (八)组织拟订全县卫生科技发展规划,组织实施卫生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。 (九)指导全县卫生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。 (十)负责卫生宣传、健康教育和健康促进等工作。 (十一)负责拟订全县卫生信息化发展规划,负责组织指导全县卫生信息化建设,依法组织实施统计调查,参与全县卫生基础信息库建设。 (十二)制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。推进中医药的继承与创新,规划、指导和管理全县中医药工作。 (十三)协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。 (十四)负责全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。 (十五)承担县爱国卫生运动委员会、县人口领导小组、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。 (十六)承办县人民政府交办的其他事项。。 | |
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(三)人员构成 |
行政编制21人,工勤编制2人。在职人数25人,离休___人,退休28人。 局属二层事业单位编制1595人。在职1587人,退休512人。 | |
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二、部门预算情况说明 |
(一)收入总体情况 |
2015年收入预算3255.23万元,同比增加384.93 万元,增长降11.82%。其中:公共财政预算拨款3255.23万元,同比增加384.93万元,增长11.82%,主要原因是按照国办发﹝2015﹞3号文件及党中央、国务院的指示精神和自治区的统一部署,我县2015年调整机关事业单位工作人员工资标准及增加离退休人员离退费。 |
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(二)支出总体情况 |
2015年支出预算3255.23万元,其中:基本支出1242.86万元,占支出总预算的38.18%;项目支出2012.37万元,占支出总预算的61.82%。 | |
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三、三公经费预算情况 |
(一)因公出国出境 |
因公出国(境)经费预算0万元。 |
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(二)公务接待 |
公务接待经费预算153万元,减少8万元,下降5.3%。下降原因是:严格落实中央八项规定,厉行节俭节约。经费用途:接待各地来我局考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。 | |
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(三)公务用车 |
1、公务用车购置预算 0万元; 2、公务用车运行维护预算120万元,同比减少9万元,下降7.6 %。下降原因:严格落实中央八项规定,厉行节俭节约。经费用途:主要用于我卫计系统61台公务用车的运行、维修维护、保险等支出。 |
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