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附件1
全州县民政局局2016年部门预算及“三公”经费预算 公开说明
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一、部门概况 |
(一)机构设置 |
机构设置共8个,其中:1、行政单位1个,即:民政局本级,设7个内设机构:办公室、计划财务股、优抚股、安置办、救灾救济股、基层政权区划地名股、社会事务股。2、局属二层机构5个分别是:光荣院、救助站、城镇居民低保办、殡葬管理所、低收入居民家庭经济状况核对中心。3、归口管理机构2个分别是:“双拥”工作领导小组办公室、民间组织管理办公室。 |
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(二)基本职能 |
根据国家有关方、政策,研究拟定民政事业发展规划,负责全县民政工作的改革和发展;负责社团的登记、检查、管理、监督工作,负责婚姻登记工作;负责落实优抚对象优待、抚恤、补助标准。组织指导拥军优属活动;负责退伍军人义务兵、转业士官等的接受安置工作;组织协调抗灾救灾工作;负责城乡低保、五保供养、医疗救助、临时救助等救助工作。负责低收入居民家庭经济状况核对工作;拟定全县行政区划总体规划等工作。 | |
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(三)人员构成 |
行政编制18人,工勤编制2人,在职人数20人,退休22人。 局属二层事业单位编制50人,在职47人,退休7人。 | |
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二、部门预算情况说明 |
(一)收入总体情况 |
2016年收入预算3783.81万元,同比减少537.13万元,减少12.43 %。其中:公共财政预算拨款3783.81万元,同比减少537.13万元,减少12.43 %,部门预算收入没有包括上级追加资金,主要原因是:自然增长,项目增多,但高龄津贴资金和五保供养资金1/2另外追加。 |
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(二)支出总体情况 |
2016年支出预算3783.81万元,其中:基本支出527.92万元,占支出总预算的13.95%,同比增加185.66万元,增长54.24 %;项目支出3255.89万元,占支出总预算的86.05 %,同比减少722.79万元,减少18.17%。基本支出自然增长,部门预算支出没有包括上级追加资金,高龄津贴资金和五保供养资金1/2另外追加。 | |
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三、三公经费预算情况 |
(一)因公出国出境 |
因公出国(境)经费预算0 万元,同比增加(减少) 万元,增长(下降) %。 |
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(二)公务接待 |
公务接待经费预算2.69万元,同比增加0.27万元,增长11 %。增长原因是:由于资金量大,相对来说督促检查多,公务接待87批、人数达609人次。经费用途:接待各地来我局考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。 | |
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(三)公务用车 |
1、公务用车购置预算0万元;2、公务用车运行维护预算9.7万元,同比减少0.4万元,下降3.9%。经费用途:主要用于公务用车的运行、维修维护、保险等支出。 |
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