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全州县老龄办2017年部门预算
目录
第一部分 全州县老龄办概况及预算情况
一、部门概况
二、部门预算收支情况说明
三、三公经费预算情况说明
第二部分 2017年部门预算报表
一、2017年部门收支预算总表
二、2017年部门收入预算总表
三、2017年部门支出预算总表
四、2017年财政拨款收支预算表
五、2017年一般公共预算支出总表
六、2017年一般公共预算基本支出表
七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2017年财政拨款基本支出预算表(按经济分类)
九、2017年政府性基金支出总表
第三部分 政府采购预算安排情况
第四部分 名词解释
第一部分
全州县老龄办2017年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
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一、部门概况 |
(一)机构设置 |
1、行政单位1个,即:全州县本级,设_1_个内设机构:老龄委办公室。 2、局属二层机构_0_个(包括参公及事业性质单位)。 |
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(二)基本职能 |
负责处理老龄办日常工作,指导乡镇、县直各单位老龄工作;研究提出我县老龄工作发展规划,拟定实施办法;指导、督促、检查各部门贯彻执行《老年法》,维护老年人合法权益;开展调查研究,总结推广先进经验;负责对老龄委成员单位的联系、协调工作;加强对我县老年群众组织的管理,推进全县老龄事业与全面建成小康社会的协调发展。 | |
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(三)人员构成 |
行政编制_3_人,工勤编制_0_人。在职人数_3_人,离休_0_人,退休_2_人。局属二层事业单位编制_0_人。在职_0_人,退休_0_人。 | |
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二、部门预算情况说明 |
(一)收入总体情况 |
2017年收入预算 56.78 万元,同比增加 9.68 万元,增长17 %。其中:公共财政预算拨款 56.78万元,同比增加9.68增长17 %主要原因是:工资增加。上年结转收入0万元,同比增加0万元,增长0 %。 |
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(二)支出总体情况 |
2017年支出预算56.78万元,其中:基本支出42.78万元,占支出总预算的75 %,同比增加14万元,增长25 %;项目支出14万元,占支出总预算的25%,同比增加42.78万元,增长75%。 | |
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三、三公经费预算情况 |
(一)因公出国出境 |
因公出国(境)经费预算 0万元。 |
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(二)公务接待 |
公务接待经费预算3.75万元,减少0.25,降低6.6%。因是:严格落实中央八项规定,厉行节俭节约。经费用途:接待各地来我局考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。 | |
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(三)公务用车 |
1、公务用车购置预算 0万元。 2、公务用车运行维护预算0万元,同比减少0万元,下降0 %。下降原因:严格落实中央八项规定,厉行节俭节约。 |
第二部分 2017年部门预算报表
一、2017年部门收支预算总表
二、2017年部门收入预算总表
三、2017年部门支出预算总表
四、2017年财政拨款收支预算表
五、2017年一般公共预算支出总表
六、2017年一般公共预算基本支出表
七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2017年财政拨款基本支出预算表(按经济分类)
九、2017年政府性基金支出总表
第三部分 政府采购预算安排情况
2017年本单位无政府采购预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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