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附件1
全州县交通运输局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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一、部门概况 |
(一)机构设置 |
1、行政单位1个,即:交通局本级,设_4个内设机构:局办公室、综合规划股、财务股、安全股。 2、局属二层机构_4_个(包括参公及事业性质单位),分别是:交通运输执法大队、道路运输管理所、公路管理所、航务管理所。 |
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(二)基本职能 |
负责贯彻执行上级有关交通运输的方针政策;承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作;承担全县公路、水路建设市场监管责任;指导全县公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施建设、维护和管理;依法管理全县农村公路、道路运输、港口航道行政执法工作。以及负责原建设局指导的城市公共客运行业管理职能。 | |
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(三)人员构成 |
行政编制_9_人,工勤编制_0_人。在职人数_13_人,离休__1_人,退休_13人。 局属二层事业单位编制_76_人。在职_116_人,退休_37_人。 | |
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二、部门预算情况说明 |
(一)收入总体情况 |
2017年收入预算1110.05万元,同比增加665.05万元,增长149%。其中:公共财政预算拨款1110.05万元,同比增加665.05万元,增长149%,主要原因是:全局在编事业人员纳入县财政全额拨款。 |
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(二)支出总体情况 |
2017年支出预算1110.05万元,其中:基本支出1070.05万元,占支出总预算的96.4%,同比增加640.25万元,增长149%,主要原因是:全局在编事业人员纳入县财政全额拨款;项目支出 40万元,占支出总预算的3.6%,同比增加24.3万元,增长154.8%,主要原因是用于农村便民候车亭建设补助经费等支出。 | |
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三、三公经费预算情况 |
(一)因公出国出境 |
无 |
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(二)公务接待 |
公务接待经费预算40万元,增加38万元,增长1900 %。原因是:去年我局年初预算经费仅为行政人员经费开支,事业支出部分未纳入财政预算,本年我局4个二层机构在编事业人员全部纳入县财政全额拨款,公务接待经费比例相应增加,其预算严格落实中央八项规定,厉行节俭节约,用途包括接待各地来我局考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。 | |
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(三)公务用车 |
1、公务用车购置预算0万元,同比减少0万元,下降0%。; 2、公务用车运行维护预算45.5万元,同比增长45.5万元,增长100%。原因:去年我局行政人员车辆改革,未预算车辆运行经费,本年我局4个二层机构在编事业人员全部纳入县财政全额拨款,事业车辆运行经费支出亦应列入预算。其经费预算严格落实中央八项规定,厉行节俭节约,主要用于我局二层机构13台道路、水路运输管理、稽查及公路养护等用车的运行、维修维护、保险等支出。 |
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