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一、部门概况 |
(一)机构设置 |
1、行政单位1个,设6个内设机构:党政综合办公室、绩效考核办公室、经济发展服务中心、人口和计划服务中心、社会服务事业中心、安全稳定中心。 2、镇属二层机构6个(包括参公及事业性质单位),分别是:1城乡和环卫,2农业服务中心,3人口和计划生育服务站,4社会保障中心,5文化体育和广播电视局,6财政所 |
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(二)基本职能 |
落实国家政策,严格依法行政,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。 | |
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(三)人员构成 |
行政编制20人,工勤编制4人。在职人数23人,离休0人,退休16人。局属二层事业单位编制28人。在职26人,退休9人。 | |
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二、部门决算情况说明 |
(一)收入总体情况 |
2016年收入总计1155.78万元。1、财政拨款收入 1155.78万元,其中政府性基金 0万元,为县本级财政当年拨付的资金;2、事业收入 0万元,为开展业务活动取得的收入;3、经营收入0 万元;4、其他收入0万元;5、上年结转0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 |
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(二)支出总体情况 |
2016年支出总计 1155.78万元。其中:1、一般公共服务支出651.93万元,主要是政府办公室及相关机构事务;2、科学技术支出33.49万元,主要用于科技成效转化与扩散支出;3、文化体育与传媒支出28.07万元,主要用于其他文化体育与传媒支出;4、医疗卫生与计划生育支出77.52万元,主要用于按照国家政策规定缴纳职工单位医疗、公务员医疗、生育保险、工伤保险支出。;5、农林水支出 259.79万元,主要用于对村级一事一议的补助;6、交通运输支出7.49万元,主要用于公路养护费等支出;7、资源勘探信息等支出22.56万元,主要用于支持中小企业发展和管理支出;8、住房保障支出74.93万元,主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金支出;9、其他支出 0 万元。 | |
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三、三公经费决算情况 |
(一)因公出国出境 |
因公出国(境)经费支出 0万元。 |
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(二)公务接待 |
公务接待经费支出5.01 万元,同比减少 0.54万元,下降9.7 %,国内公务接待批次有50次,接待人数为442人。下降的主要原因是:严格落实中央八项规定,厉行节约节俭。 | |
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(三)公务用车 |
1、公务用车购置支出0 万元, 2、公务用车运行维护支出 3.2万元,同比减少 1.8万元,下降36 %,下降的主要原因是严格落实中央八项规定,厉行节约节俭。全部为公务用车运行支出,主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展有关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等等。2016年,本单位公务用车保有量为 3辆,全年运行经费支出 3.2 万元。 |
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