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全州县妇女联合会 2025 年度部门预算

2025-03-14 08:30     来源:全州县财政局     作者:全州县财政局
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全州县妇女联合会

2025年度部门预算

目录

第一部分:全州县妇女联合会概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:全州县妇女联合会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:全州县妇女联合会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:全州县妇女联合会概况

一、主要职能职责

妇联是在党领导下的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织的基本职能是:代表和维护妇女利益,促进男女平等。具体职能,即主要任务是:团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长,代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益,为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好;巩固和扩大各族各界妇女的联谊,促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。概括地说,妇联组织的具体职能:团结、教育、代表、服务、联谊。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县妇女联合会部门编制人数为6,其中:行政编制(含参公单位)6人。

四、年度主要工作任务

1、加强思想政治引领,在巩固共同思想基础上彰显新担当以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,用党的理论引领妇女,深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记关于妇女事业和妇联工作的重要论述,认真落实县委和上级妇联的重大决策部署,着力加强妇女思想政治引领,着力服务妇女和维护妇女儿童合法权益,着力服务县委县政府工作大局,坚持推进妇女工作改革创新,始终坚持“联系妇女、服务妇女”的工作理念。

2、引领妇女建功新征程,在推动全县高质量发展中展现新作为助力做好“六稳”工作,落实“六保”任务,为妇女就业拓展更多机会,大力开展家政服务职业技能培;同时引导妇女转变经济发展方式,发挥巾帼科技示范基地的引领作用,辐射带动周边妇女群众,大力实施巾帼科技致富项目,进一步推进家庭服务业、妇女手工业的培训,努力挖掘创建示范基地。协同有关单位帮助女农民带头人成为乡村振兴的领头,引

导带动妇女参与乡村振兴行动,发挥巾帼志愿服务队、女性社会组织等作用,引导广大妇女有序参与城乡基层治理,在共建

共治中彰显担当作为。

3、强化服务,在保障妇女儿童合法权益上取得新成效

一是不断加强妇联基层组织建设。坚持党建带妇建,发挥妇女阵地作用,不断丰富“妇女之家”“儿童之家”工作内容,提高吸引力和凝聚力。二是实施巾帼维护权益行动。贯彻落实男女平等基本国策,继续加强法制宣传力度,维护妇女儿童的合法权益。组织各级妇联利用节假日,深入开展法律法规知识宣传,提高妇女儿童法律意识。三是关注妇女群,关爱贫困妇女儿童。深化特殊困难妇女儿童帮扶工作,创新开展对留守流动妇女儿童、贫困妇女、残疾妇女等的关爱帮扶工作,努力为她们办实事、解难事,切实把党和政府的关怀及时送到困难妇女儿童身边。

4、注重家庭家教家风建设,在培育和弘扬社会主义核心价值观上迈出新步伐

一是筑牢家庭健康防线。面向广大家庭普及新冠肺炎疫情防控科学知识,从家庭做起,提高文明素质和自我防护能力,倡导人人尽责、家家防控,引导广大妇女常态化参与疫情防控工作。继续深入“环保妈妈”志愿服务工作,广泛传播家庭健

康理念、普及家庭卫生知识,教育引导家庭成员尤其是未成年人注重科学预防、做好家庭卫生,培育家庭文明新风尚。二是实施家庭文明创建行动。深化家庭建设,进一步推进社会文明和谐。继续深化“寻找最美家庭”主题活动,引导党员干部带头弘扬清廉家风,把对党忠诚纳入家庭家教家风建设。

5、持续深化改革,在建设更加充满活力、更加坚强有力的妇联组织上取得新突破

持续推进妇联改革,切实增强政治性先进性群众性,积极推动妇联组织选优配强,扩大妇联执委规模,优化人员结构,  充分发挥“联”字优势,建立有效凝聚各方力量,联合女性社会组织的工作机制,打造富有县城特色、基层能落实、妇女愿参与的工作品牌,破解县级妇联力量薄弱、资源有限等难题。同时加强女干部队伍建设,提高她们参政议政能力。

第二部分:全州县妇女联合会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入82.75万元,总支出82.75万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数

113.65万元,减少30.90万元,下降27.19%,主要原因是当 年减少本级项目支出预算。总支出较上年度预算数113.65元,减少30.90万元,下降27.19%,主要原因是当年减少本级项目支出预算。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入82.75万元,同比减少30.90万元,下降27.19%。其中:一般公共预算82.75万元,占收入总预100.00%,同比减少30.90万元,下降27.19%,主要原因是:当年减少本级项目支出预算;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增0%,主要原因是本单位无政府性基金预算。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出82.75万元,同比减少30.90万元,下降27.19%。其中:基本支出预算81.75万元,占支出预算98.79%,同比减少10.85万元,下降11.72%。主要原因是:

年内调出1人,人员经费减少。项目支出预算1.00万元,占支出预算1.21%,同比减少20.05万元,下降95.25%。主要原

因是:当年减少本级项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算82.75万元,同比减少30.90万元,下降27.19%。其中:一般公共预算82.75万元,占收入总预算100.00%,同比减少30.90万元,下降27.19%,主要原因是:当年减少本级项目支出预算;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无政府性基金预算。

2025年财政拨款支出预算82.75万元,同比减少30.90万元,下降27.19%,主要原因是:当年减少本级项目支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共82.75万元,同比减少30.90万元,下降27.19%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目63.11万元,占一般公共预算 支出预的76.27%,同比减少31.66万元,下降33.41%,具体如下:

行政运行科目62.11万元,同比减少11.61万元,下降15.75%,原因是年内调出1人,人员经费减少。主要用于人员基本支出,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的

人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

其他群众团体事务支出科目1.00万元,同比减少20.05万元,下降95.25%,原因是当年减少本级项目支出预算。主要用于项目支出,包括商品和服务支出与对个人和家庭支出。

(2)社会保障和就业支出科目10.51万元,占一般公共预 算支出预的12.70%,同比增加0.47万元,增长4.68%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目7.01万元,同比增加0.32万元,增长4.78%,原因是人员增资,扣缴基数上涨。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目3.50万元,同比增0.15万元,增长4.48%,原因是人员增资,扣缴基数上涨。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

(3)卫生健康支出科目3.33万元,占一般公共预算支出预的4.02%,同比增加0.15万元,增长4.72%,具体如下:

行政单位医疗科目3.24万元,同比增加0.15万元,增4.85%,原因是人员增资,扣缴基数上涨。主要用于行政机(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目0.09万元,同比增加0.01万元,增长12.50%,原因是人员增资,扣缴基数上涨。

主要用于行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的工伤保险、生育保险支出。

(4)住房保障支出科目5.80万元,占一般公共预算支出预的7.01%,同比增加0.13万元,增长2.29%,具体如下:

住房公积金科目5.80万元,同比增加0.13万元,增长2.29%,原因是人员增资,扣缴基数上涨。主要用于局机关职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共81.75万元,减少10.85万元,下降11.72%,主要原因是年内调出1人,人员经费减少。其中:

工资福利支出67.94万元,减少9.27万元,减少12.01%,主要原因是:原因是年内调出1人,人员经费减少。

商品和服务支出7.81万元,减少1.59万元,减少16.91%,主要原因是:原因是年内调出1人,人员经费减少。

对个人和家庭的补助6.00万元,增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是:退休人员生活补助。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资20.87万元,津贴补贴11.86万元,奖金15.57万元,机关事业单位基本养老保险缴费7.01万元,职业年金缴费3.50万元,职工基本医疗保险缴费3.24万元,其他社会保障缴费0.09万元,住房公积金5.80万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费0.50万元,印刷费0.20万元,水费0.20万元,邮电费0.10万元,差旅费0.90万元,会议费0.20万元,公务接待费0.91万元,其他交通费用4.38万元,其他商品和服务支0.42万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费6.00万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预0.91万元,减少0.29万元,下降24.17%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.91万元,减少0.29万元,下降24.17%。主要原因:厉行节约,减少不必要的支出;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00 万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位无公务用车;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.20万元,减少5.70万元,下降96.61%,主要原因是减少召开会议次数;

5、培训费预算0.00万元,减少1.50万元,下降100.00%,

主要原因是人员培训减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算7.81万元,较2024度预算数9.40万元,减少1.59万元,下降16.91%,主要原因是:年内调出1人,人员经费减少。具体包括办公费0.5万元、印刷费0.2万元、水费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.9万元、会议费0.2万元、公务接待费0.91万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出0.42万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231 日,本部门资产总计4.77万元,其中:流动资产1.21万元,固定资产3.56万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本单位2025年无重点项目预算。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:全州县妇女联合会2025年部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表


关联文件: