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中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室
2025年度部门预算
目录
第一部分:中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分:中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款三公经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公
室2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能职责
1.中共全州县委机构编制委员会办公室:(1)贯彻执行上级有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,拟定我县相应的规定、办法和实施细则;起草机构编制管理的地方性法规;研究制订县机构编制中长期规划及年度工作计划;负责全县党政群机关(含党委、人大、
政府、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机构。下同)和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调全县各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。(2)研究拟定我县各级行政管理体制和机构改革的总体方案,审核县直党政群机关和各乡(镇)的机构改革方案,指导全县的机构改革工作。(3)审核全县党政群机关的职能配置和调整,协调县直党政各部门之间、县直各党政部门与乡镇之间的职责分工。(4)审核全县党政群机关的机构设置、人员编制和股以上领导职数。(5)拟定县直各党政群机关、各乡(镇)行政人员编制总额分配方案;审核县直党政机关机构的设置,审核县直、乡镇机关行政人员编制总额的调整。(6)研究拟
定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县直属事业单位的机构设置和人员编制;审核县直、乡镇所属相当股级事业单位的设置;指导全县事业单位机构编制管理工作,依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法加强对事业单位登记管理工作。(7)监督检查全县各机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。(8)负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。(9)完成县委、县人民政府和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。2.全州县事业单位登记管理中心:(1)贯彻执行国家、自治区、桂林市和全州县有关机构编制、事业单位登记管理的法律法规和政策规定,为主管部门履行职责提供行政支持和行政辅助。(2)协助做好机关群团统一社会信用代码赋码、事业单位登记、事业单位履职监测、事业单位诚信体系建设等公共事务管理及相关技术性、事务性工作。协助做好事业单位改革相关工作。(3)管理维护事业单位网上登记管理系统及信息管理工作。为事业单位诚信建设提供技术服务。(4)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
1、行政单位1个,即:中共全州县委机构编制委员会办公室。其中内设股室有:秘书股、行政机构编制管理股、事
业机构编制管理股、机构编制监督检查股、党建股。2、参公事业单位1个,即:全州县事业单位登记管理中心。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
中共全州县委机构编制委员会办公室部门编制人数为19名,其中:行政编制12名,参公事业编6名,工勤编制1名。编内在职15人,其中:行政在职11人,参公单位在职3人,工勤在职1人。退休人员7人。
四、年度主要工作任务
(一)深入贯彻落实党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于乡镇(街道)履行职责事项清单工作的重要讲话和重要指示精神,确保于2025年3月底前完成我县乡镇履职事项清单工作。(二)按照中央、自治区统一部署,持续推进行政执法体制改革,深化公安机关机构编制管理改革。(三)稳妥有序推进事业单位改革,整合撤并“小散弱”事业单位,将机构编制资源向重点领域倾斜。(四)做好“带编入伍”退伍大学生军官、农村订单定向免费培养医学生、“三支一扶”及定向培养乡镇农技、水利人员等政策性安置工作。(五)加强事业单位登记管理,持续开展全县事业单位法人公示信息开展“双随机、一公开”监管抽查工作。(六)推进机构编制管理规范化,加强机构编制监督检查,筛查和研判机构编制违规违纪违法问题,通报典型违规案例,充分发挥案例
警示教育作用。
第二部分:中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入238.06万元,总支出238.06万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数272.31万元,减少34.25万元,下降12.58%,主要原因是人 员减少相对应人员经费和公用经费预算支出减少。总支出较上年度预算数272.31万元,减少34.25万元,下降12.58%, 主要原因是人员减少相对应人员经费和公用经费预算支出减少。
二、部门收入总体情况说明
2025年我部门总收入238.06万元,同比减少34.25万元,下降12.58%。其中:一般公共预算238.06万元,占收入总预算100.00%,同比减少34.25万元,下降12.58%,主要原因是:人员减少相对应人员经费和公用经费预算支出减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无政府性基金预算,同比无变化。
三、部门支出总体情况说明
2025年我部门总支出238.06万元,同比减少34.25万元,下降12.58%。其中:基本支出预算238.06万元,占支
出预算100.00%,同比减少11.75万元,下降4.70%。主要原因是:人员减少相对应人员经费和公用经费预算支出减少。 项目支出预算0.00万元,占支出预算0.00%,同比减少22.50 万元,下降100.00%。主要原因是:部门落实过紧日子要求, 厉行节约,压减项目资金预算支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收入预算238.06万元,同比减少34.25 万元,下降12.58%。其中:一般公共预算238.06万元,占收入总预算100.00%,同比减少34.25万元,下降12.58%,主要原因是:人员减少相对应人员经费和公用经费预算支出减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无政府性基金预算,同比无变化。
2025年财政拨款支出预算238.06万元,同比减少34.25 万元,下降12.58%,主要原因是:人员减少相对应人员经费和公用经费预算支出减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出共238.06万元,同比减少
34.25万元,下降12.58%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出科目178.28万元,占一般公共预
算支出预的74.89%,同比减少31.39万元,下降14.97%,具 体如下:
行政运行科目178.28万元,同比减少31.39万元,下降 14.97%,人员减少相对应人员经费和公用经费预算支出减少。主要用于人员经费、公用经费支出,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(2)社会保障和就业支出科目32.01万元,占一般公共预 算支出预的13.45%,同比减少1.52万元,下降4.53%,具体 如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出科目21.34万元,同比减少1.02万元,下降4.56%,人员减少相对应养老缴费预算支出减少。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
机关事业单位职业年金缴费支出科目10.67万元,同比减少0.51万元,下降4.56%,人员减少相对应职业年金缴费预算支出减少。主要用于单位在职职工职业年金缴费。
(3)卫生健康支出科目10.14万元,占一般公共预算支出 预的4.26%,同比减少0.48万元,下降4.52%,具体如下:
行政单位医疗科目9.87万元,同比减少0.47万元,下降4.55%,人员减少相对应医疗保险缴费预算支出减少。主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费。
其他行政事业单位医疗支出科目0.27万元,同比减少0.01万元,下降3.57%,人员减少相对应工伤保险缴费预算支出减少。主要用于单位在职职工工伤保险缴费。
(4)住房保障支出科目17.63万元,占一般公共预算支出 预的7.41%,同比减少0.87万元,下降4.70%,具体如下:
住房公积金科目17.63万元,同比减少0.87万元,下降 4.70%,人员减少相对应住房公积金缴费预算支出减少。主要用于单位在职职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出共238.06万元,减少
11.75万元,下降4.70%,主要原因是人员减少相对应人员经费和公用经费预算支出减少。其中:
工资福利支出206.67万元,减少10.10万元,减少4.66%,主要原因是:人员减少相对应人员经费预算支出减少。
商品和服务支出24.39万元,减少1.65万元,减少6.34%,主要原因是:人员减少相对应公用经费预算支出减少。
对个人和家庭的补助7.00万元,增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是:退休人员没有变化相应补助无变化。
七、财政拨款三公两费支出情况说明
(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算3.50万元,增加0.00万元,增长0.00%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。
2、公务接待费预算3.50万元,增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00 万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位没有公务用车,同比无变化;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出。
4、会议费预算0.96万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是会议费支出;
5、培训费预算0.32万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是开展业务培训。
八、政府性基金预算支出情况说明
1、总体情况说明
2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。
2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同
比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)ipms_intel_lable_input_01
2025年本部门ipms_intel_lable_input_02预算24.39万元,较2024年度预算数26.04万元,减少1.65万元,下降6.34%,主要原因是:人员减少相对应机关运行经费预算支出减少。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31 日,本部门资产总计12.57万元, 其中:流动资产1.02万元,固定资产11.55万元,在建工程 0万元,无形资产0万元。
本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日
常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
无
第三部分名词解释
ipms_intel_lable_input_08
第四部分:中国共产党全州县委员会机构编制委员会办公
室2025年部门预算报表
(详见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
关联文件: