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中国共产党全州县纪律检查委员会
2025年度部门预算
目录
第一部分:中国共产党全州县纪律检查委员会概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分:中国共产党全州县纪律检查委员会2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款三公经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:中国共产党全州县纪律检查委员会2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:中国共产党全州县纪律检查委员会概况
一、主要职能职责
中共全州县纪律检查委员会与全州县监察委员会合署办公 (以下简称县纪委监委),接受全州县委和桂林市纪委监委的双重领导。主要职能职责有:
1、主管全县党的纪律检查工作。
2、主管全县国家监察工作。
3、负责检查并处理中共全州县委和全州县人民政府各部门、各乡(镇)党的组织和中共全州县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件, 决定或取消这些案件中对党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。
4、负责对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监督,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为进行调查;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);对在
行使职权中存在的问题提出监察建议;受理监察对象不服政务处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违法违纪行为的检举、控告,保护监察对象的正当权利和合法权益。
5、负责做出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作;做好国家监察工作方针、 政策和法律、法规的宣传工作,对公职人员开展廉政教育;组织和指导全县纪检、监察干部的培训工作。
6、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究。
7、完善国家监察地方性的规范性文件。
8、做好全县各派驻纪检监察组的管理工作。
9、会同乡(镇)党委做好纪委班子成员的管理工作,按照干部管理权限,审核各乡(镇)纪委班子成员人选,提出任免建议。
10、承办中共全州县委和桂林市纪委监委交办的其他事项。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2025年我委部门预算编制单位共3个,具体如下:
1、行政单位2个,即:全州县纪委监委和全州县委巡察办。其中全州县纪委监委内设股室有:内设13个职能室:办公室、干部监督管理室、党风政风监督室、信访室、案件监
督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、县直属机关纪检监察工委。下设15个派驻纪检监察组。巡察办下设4个巡察组。
2、全额拨款事业单位1个,即:全州县纪检监察案件事务管理中心。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
全州县纪委监委部门编制人数为134人,其中:行政编制(含参公单位)118人,全额事业13人,工勤编制3人。
编内在职115人,其中:行政在职(含参公单位)101 人,全额事业在职11人,工勤在职3人。离退休人员6人, 其中:离休人员0人,退休人员6人。全州县委巡察办编制人数为5人,编制在职5人,全州县委巡察组编制人数为12人,编制在职12人。
四、年度主要工作任务
第一,聚焦党中央重大决策部署落地见效,着力推进政治监督具体化精准化常态化。第二,聚焦发挥纪律治本作用,着力巩固深化党纪学习教育成果。第三,聚焦巩固发展政治生态良好态势,着力健全不正之风和腐败问题同查同治机制。
第四,聚焦执纪执法为民惠民,着力深化整治群众身边不正之风和腐败问题。第五,聚焦深化政治巡察,着力推动巡察工作高质量发展。第六,聚焦深化纪检监察体制改革,着力
以重点改革突破带动全局工作提升。第七,聚焦深化责任落实,着力增强全面从严治党整体合力。第八,聚焦纪检监察工作规范化法治化正规化建设,着力推动铁军建设持续走向深入。
第二部分:中国共产党全州县纪律检查委员会2025年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入2262.31万元,总支出2262.31万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数2078.81万元,增加183.50万元,增长8.83%,主要原因是在职人员增加。总支出较上年度预算数2078.81万元,增加183.50万元,增长8.83%,主要原因是在职人员增加。
二、部门收入总体情况说明
2025年我部门总收入2262.31万元,同比增加183.50万元,增长8.83%。其中:一般公共预算2262.31万元,占收入总预算100.00%,同比增加183.50万元,增长8.83%,主要原因是:在职人员增加;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年无政府性基金预算。
三、部门支出总体情况说明
2025年我部门总支出2262.31万元,同比增加183.50万元,增长8.83%。其中:基本支出预算2252.31万元,占支出预算99.56%,同比增加286.10万元,增长14.55%。主要原因是:在职人员增加。项目支出预算10.00万元,占支出预算0.44%,同比减少102.60万元,下降91.12%。主要原因
是:落实县委和县政府过“紧日子”的部署要求,根据实际工作安排,减少预算支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收入预算2262.31万元,同比增加
183.50万元,增长8.83%。其中:一般公共预算2262.31万元,占收入总预算100.00%,同比增加183.50万元,增长8.83%,主要原因是:在职人员增加;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:我部门2025年无政府性基金预算。
2025年财政拨款支出预算2262.31万元,同比增加183.50万元,增长8.83%,主要原因是:在职人员增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出共2262.31万元,同比增加183.50万元,增长8.83%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出科目1742.01万元,占一般公共预 算支出预的77.00%,同比增加117.52万元,增长7.23%,具 体如下:
行政运行科目1345.02万元,同比增加175.73万元,增长15.03%,全部是基本支出预算。主要用于日常公用经费,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,
按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
事业运行科目43.79万元,同比增加0.19万元,增长0.44%,全部是基本支出预算。主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
其他纪检监察事务支出科目353.20万元,同比减少4.40万元,下降1.23%,全部是基本支出预算。主要用于纪检监察事务的正常运行开支。
(2)社会保障和就业支出科目278.75万元,占一般公共预算支出预的12.32%,同比增加35.31万元,增长14.50%,具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出科目185.55万元,同比增加23.54万元,增长14.53%,全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
机关事业单位职业年金缴费支出科目92.78万元,同比增加11.77万元,增长14.53%,全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。
其他社会保障和就业支出科目0.42万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全部是基本支出预算。主要用于单位职工失业保险、工伤保险缴费。
(3)卫生健康支出科目88.14万元,占一般公共预算支出 预的3.90%,同比增加11.18万元,增长14.53%,具体如下:
行政单位医疗科目85.82万元,同比增加10.89万元,增长14.53%,全部是基本支出预算。主要用于按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
其他行政事业单位医疗支出科目2.32万元,同比增加0.29万元,增长14.29%,全部是基本支出预算。主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
(4)住房保障支出科目153.42万元,占一般公共预算支 出预的6.78%,同比增加19.49万元,增长14.55%,具体如下:
住房公积金科目153.42万元,同比增加19.49万元,增长14.55%,全部是基本支出预算。主要用于为委机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出共2252.31万元,增加286.10万元,增长14.55%,主要原因是在职人员增加。其中:
工资福利支出1798.82万元,增长228.40万元,增长14.54%,主要原因是:在职人员增加。
商品和服务支出445.98万元,增长57.70万元,增长14.86%,主要原因是:在职人员增加。
对个人和家庭的补助7.51万元,增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是:退休人员的补助和遗属补助无变化。
七、财政拨款三公两费支出情况说明
(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算25.84万元,减少2.32万元,下降8.24%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。
2、公务接待费预算12.00万元,减少2.32万元,下降16.20%。主要原因:认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置及运行费支出预算13.84万元,增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:同比无增减;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费等支出。
4、会议费预算10.00万元,增加10.00万元,增长100%,主要原因是政策制定与执行需求;
5、培训费预算8.00万元,减少40.60万元,下降83.54%,主要原因是落实县委和县政府过“紧日子”的部署要求,根据实际工作安排,减少预算支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
1、总体情况说明
2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。
2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2025年本部门机关运行经费预算445.98万元,较2024年度预算数388.28万元,增加57.70万元,增长14.86%,
主要原因是:在职人员增加。具体包括办公费80万元、印刷费28.5万元、邮电费8万元、差旅费138万元、维修费35万元、会议费10万元、培训费8万、公务接待费12万元、公务用车运行维护费13.84万元、其他交通费用102.78万元、其他商品和服务支出9.86万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额44.84万元。其中:货物类采购44.84万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31 日,本部门资产总计487.13万元,其中:流动资产0万元,固定资产487.13万元,在建工程0
万元,无形资产0万元。
本部门实际可调配使用车辆6辆,其中,一般公务用车辆6辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目1个,预算资金10万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
年初本单位无重点项目
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分:中国共产党全州县纪律检查委员会2025年部门
预算报表
(详见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
关联文件: